桂林福达股份有限公司
对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合
(以下简称“容诚所”)作为公司2024年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会
颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司制度,
公司对容诚所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为容诚所资质
等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
容诚所初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是
国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,拥有30
多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构,总部位于北京,注册地
址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26。
容诚所首席合伙人刘维,截至2024年12月31日,容诚所共有合伙人212人,注
册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入
容诚所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,kaiyun手机网 开云登录网址840.19万
元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用
设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药
制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及
信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管
理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产
和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。对制造业公
司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理
措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次,自律处分1次。
次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处
分3次、自律处分1次。
容诚所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并
拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立了完善后服务支持体系及专业的后台支持
团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等
项目合伙人:胡乃鹏,2008年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审
计业务,2005年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近
项目签字注册会计师:翦英友,2022年成为中国注册会计师,2015年开始从事上
市公司审计业务,2022年开始在容诚会计师事务所执业;2024年开始为公司提供审计
项目质量复核人:谭代明,2006年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公
司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过10余家上市
容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专
业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业
意见分歧解决之前不得出具报告。2024年年度审计过程中,容诚所就公司的所有重大会
审计过程中,容诚所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、
容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚所质量管
理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项
目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风
险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、
业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内
部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚所完整、全面的质量管理体系。基于该质
综上,2024年年度审计过程中,容诚所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效
在执行审计工作的过程中,容诚所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计
工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通,同时针对公司的
审计需求及实际情况制定相应的审计工作方案,并按照工作方案和时间安排按时完成并
提交各项工作。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本费用核算、
容诚所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚所就
预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能够根据计划安
公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所制定了
涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方
案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
容诚所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累
计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。
公司对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其
执业质量等进行了严格核查和评价,认为容诚所在公司年报审计过程中坚持以公允、客
观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年
年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,能
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